Betreff
Haushalt 2016 - Sonstige Jugendarbeit und Jugendtreff Lemwerder
Vorlage
FB I/276/2015
Art
Beschlussvorlage

Produktgruppe:               362                                        Jugendarbeit

Produkt:                             P1.362501                           Sonstige Jugendarbeit

Leistungen:                       P1. 362501.001  Ferienspaß

Leistungen:                       P1. 362501.002  Jugendförderung

                                              

               

P1.362501  Förderung der Jugendarbeit

 

Ergebnishaushalt -         HH-Entwurf 2016

 

Auf dem Produkt Sonstige Jugendarbeit werden die Leistungen Ferienspaß und Jugendförderung zusammenfassend dargestellt. Das Produkt wird nicht direkt beplant und bebucht.

 

 

P1.362501.001     Ferienspaß

 

Ergebnishaushalt -         HH-Entwurf 2016

 

Ferienspaß war bisher nur als Projektkonto (Konto 427101) im Bereich der Begu dargestellt worden und wird ab 2016 als eigenständige Leistung dargestellt.

 

Die Leistung wurde bereits im Begu-Beirat näher vorgestellt.

 

 

 

 

 

 

P1.362501.002     Jugendförderung

 

Ergebnishaushalt -         HH-Entwurf 2016

 

Im Bereich Jugendförderung wird die Bezuschussung der Jugendarbeit von Dritten, wie die Zuschüsse zu Klassenfahrten dargestellt. Ein Zuschuss für den Ortsjugendring

(bisher 1.800 €) wird in 2016 nicht eingeplant.

 

Weiterhin werden hier Personalkosten von zwei Mitarbeitern dargestellt, welche ausschließlich Aufgaben des Landkreises erledigen. Diese Kosten werden zu 100 % vom Landkreis erstattet.

 

 

 

 

Produktgruppe:               366                                        Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt:                             P1.366001                           Jugendtreff Lemwerder (JuLe)

 

 

                              

               

P1.366001  Jugendtreff Lemwerder (JuLe)

 

Ergebnishaushalt -         HH-Entwurf 2016

 

Zur Beratung steht die Ausgestaltung des Konzeptes JuLe. Die Verträge der Mitarbeiter des Jugendtreffs sind zurzeit zeitlich begrenzt. Vorgesehen ist, eine Vollzeitstelle zu sichern und das Ehrenamt zu stärken. Dieses wurde bereits in 2015 für die mittelfristige Finanzplanung auf die Beratungsliste gesetzt.

 

Bei der Personalkostenplanung ist daher eine Vollzeitstelle für ein Jahr durchgerechnet worden und eine Halbtagsstelle läuft zu Ende August 2016 aus.

 

Bei den Aufwendungen für Sach- /und Dienstleistungen wie Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung, Betriebs- und Geschäftsaufwendungen sind nur die Grundbeträge eingeplant worden. So ist jetzt für inhaltliche Jugendarbeit (u.a. Kochen und Fahrradwerkstatt) ein Betrag i.H.v. 3.000 € eingeplant worden. In 2015 war dieser Grundbetrag auf 5.500 € aufgestockt worden.

 

Investitionen - HH-Entwurf 2016

 

10.000 € werden als Restmittel für den Bau des Gerätehauses übertragen.

 

Zur Beratung steht die Außenbereichsgestaltung des Geländes des Jugendtreffs. Eine Kostenschätzung liegt noch nicht vor.